学院召开内部审计整改及内部控制报告编报工作会议

发表日期:2021年05月13日 共浏览 出处:财务处

5月12日,学院财务处组织召开2018-2019年度财务收支情况内部审计整改及行政事业单位内部控制报告编报工作布置会。副院长甄炯出席并讲话,各相关部门负责人参加,会议由财务处处长李蓉主持。

会议按照巡视整改要求,对2018-2019年度财务收支情况内部审计报告提出的问题逐项分解落实,明确整改措施、整改时限和整改要求。

会议按照《安徽省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,结合2019年我院内控报告结果,分别从单位层面、业务层面,对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6个方面进行任务分解和编报说明。

甄炯强调指出,一是审计整改相关部门要高度重视此次审计整改工作,要按照巡视整改的要求,认真整改到位,今后工作当中要更加规范;二是内部控制报告编报部门要认真总结和梳理2020年学院内部控制工作开展情况,按要求认真填报,重点关注内部控制报告的真实性、完整性、规范性,提高内部控制报告质量。

(文/孙妍丽  审核/李蓉)



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